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送心意

曼曼老師

職稱中級會計師

2019-11-05 16:55

你好,一是對于那些年銷售額低于500萬元的小規(guī)模試點企業(yè),增值稅的征收率為3%,不得抵扣進項稅額.

二是購進的貨物直接用于非應(yīng)稅、免稅、集體福利和個人消費的,則沒有進項稅額.三是購進的貨物已經(jīng)作為了進項稅額抵扣的,后來又改變用途,用于非應(yīng)稅、免稅、集體福利和個人消費等,則作為進項稅額轉(zhuǎn)出.

四是發(fā)生非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品,不能實現(xiàn)銷售,不會產(chǎn)生銷項稅額,所以所耗用的購進貨物已作為進項稅額抵扣的增值稅必須作為進項稅額轉(zhuǎn)出.

五是納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票后,提供應(yīng)稅服務(wù)中止、折讓、開票有誤等情形,應(yīng)當(dāng)按照國家稅務(wù)總局的規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票.未按照規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票的,不得扣減銷項稅額或者銷售額.

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相關(guān)問題討論
您好,這個是正常情況,沒關(guān)系的呢
2020-12-21 14:12:59
公司給經(jīng)理級以上員工購買筆記本電腦用于工作,該電腦的進項稅是否可以抵扣?
2017-06-17 17:33:18
你好,認證了是沒有抵扣時間要求的
2016-12-15 16:51:48
你好,通過增值稅勾選認證平臺勾選認證,然后申報抵扣
2020-07-13 16:52:30
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
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