
公司付的展位費,發(fā)票沒回如何做帳?? 【活躍】漢口-薰衣草 2016-03-25 14:36:48 借:預付帳款 貸:銀行存款 對嗎? 【活躍】漢口-薰衣草 2016-03-25 14:37:43 發(fā)票回了:借:管理費用-展位費 貸:預付賬款 對嗎??
答: 您好!對的。。。。。。。。。。
老師 付2020年元旦節(jié)展播費是計入 借管理費用 貸 銀行存款 還是 借 預付賬款 貸 銀行存款
答: 你好! 應該做分錄: 借 預付賬款 貸 銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司一次性付了一年的法務費,會計分錄這樣寫對嘛?支付時:借:預付賬款/待分攤費用 貸:銀行存款分攤時:借:管理費用 貸:預付賬款/待分攤費用
答: 對的,是的,是這么做的。預付賬款二級科目,寫企業(yè)的名字就行。
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
請問老師,企業(yè)預付一年的租金12000元。支付時:借預付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預付賬款1000是嗎
請問老師,企業(yè)提前支付一年的租金假設1200一年,分錄是這樣嗎?一次支付一年租金時:借:預付賬款1200 貸:銀行存款1200 按月計提時 借:管理費用-租金 100 貸:預付賬款100
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發(fā)票沒到,現在要計提7月的租金,分錄應該是借:管理費用-租金,貸什么呢?


宋生老師 解答
2016-03-25 14:39
宋生老師 解答
2016-03-25 17:29