
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,我們公司有兩臺(tái)挖機(jī),原值66萬含稅,我用了三年折舊了三年賣了,是不是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對(duì)方要票我是不是開票還要交稅,而且賣了還賣虧了,我可不可以做資產(chǎn)減值準(zhǔn)備來平原值,進(jìn)項(xiàng)不做轉(zhuǎn)出
答: 您好!是的,你要開票交稅,不用轉(zhuǎn)出
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額啥意思,是自己給別人交稅嗎
答: 你好,同學(xué)。進(jìn)項(xiàng)稅額簡(jiǎn)單來說就是一般納稅人可以抵扣的增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,到月底進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),不需要交稅,賬上怎么處理
答: 你好,按賬上的銷項(xiàng)稅額的金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣。

