
老師做賬時發(fā)現(xiàn)4月份時做房租費(fèi)用時把分錄弄錯了,做成借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)收賬款了,但實(shí)際貸方應(yīng)是做預(yù)付賬款,因?yàn)橐徽甑姆孔鈷斓氖穷A(yù)付賬款,怎么能把賬改對呢?
答: 你科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉這個再重新做
請問老師,我是汽車4S店,我們汽車廠家有一個金融公司,顧客要貸款買車的話會產(chǎn)生一部分的金融貼息費(fèi),這部分貼息費(fèi)先由我們公司出,等后續(xù)廠家再通過折讓票的形式返還給我們,對應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做?。? 支付貼息費(fèi) 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 預(yù)付賬款 返還時 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)成本 請問是應(yīng)該這樣做嗎
答: 同學(xué)你好 你這是沖減成本?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
總分公司直接,分公司在7月的時候,收到供應(yīng)商的開的發(fā)票,分公司的賬務(wù)處理,借:原材料694690.25進(jìn)項(xiàng)稅90309.75貸:預(yù)付賬款 785000同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 608000 貸:庫存商品608000, 之后,分公司給總公司開了發(fā)票過去,分公司賬務(wù)處理,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入610619.5,銷項(xiàng)稅79380.5 總公司在收到發(fā)票后,同樣做了借:主營業(yè)務(wù)成本610619.5 貸:庫存商品 請問下,這樣賬務(wù)處理對嗎2.利潤表的合并報表的主營業(yè)務(wù)收入相加后,需要再減掉一個分公司確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)成本嗎。主營業(yè)務(wù)收入呢?
答: 同學(xué)你好 1、賬務(wù)處理沒有問題 2、編合并報表需要對沖掉,內(nèi)部收入。
徐老師你好,我想請問就是我公司有個辦公室出租給另外一個公司,然后我的會計分錄是不是寫那個主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
我們公司是做測繪,又請別人來支援測繪,2月份現(xiàn)金支付,3月才收到對方發(fā)票老師,2月付款做預(yù)付賬款,3月收到票做主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師 去年年底暫估的分錄就是借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 今年收到發(fā)票分錄怎么做


影 追問
2019-11-04 15:43
maize老師 解答
2019-11-04 15:45