老師,本單位有基層工會(huì),請(qǐng)問(wèn)基層工會(huì)的預(yù)算要是跟 問(wèn)
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說(shuō)明差異原因(如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無(wú)合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請(qǐng)問(wèn),申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問(wèn)
那個(gè)要咨詢(xún)當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷(xiāo) 問(wèn)
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒(méi)有退回來(lái)。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問(wèn)
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬(wàn),有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的,有5萬(wàn) 問(wèn)
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

之前做了應(yīng)收賬款,稅金做了營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票怎樣做分錄嗎?
答: 你好,把原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄沖紅就可以的
發(fā)票紅沖分錄是不是這樣的?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅紅沖的時(shí)候借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(負(fù)數(shù))
答: 您好 如果您是銷(xiāo)售方的話(huà) 發(fā)票沖紅分錄是這么寫(xiě)的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)月給客戶(hù)部分退款,且同時(shí)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的情況下,可以這樣做分錄嘛,借:預(yù)收賬款--負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--銷(xiāo)項(xiàng) 負(fù)數(shù)借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款
答: 您好 可以這樣賬務(wù)處理
老師,應(yīng)收賬款之前掛的10000現(xiàn)在收回時(shí)付了9900那我怎么做分錄才能做平呢,那100元做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
之前的一筆應(yīng)收賬款,客戶(hù)注銷(xiāo)了,現(xiàn)要沖減營(yíng)業(yè)外收入,怎么做分錄?
銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票怎么 做分錄,剛才有說(shuō)做借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)收賬款,不太明白
營(yíng)業(yè)款記到營(yíng)業(yè)外收入了,現(xiàn)在要沖減到應(yīng)收賬款里,應(yīng)該怎么做分錄

