国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-11-02 21:08

您好,財務(wù)會計,借;銀行存款,貸:財政撥款收入,預(yù)算會計,借:資金結(jié)存,貸;財政預(yù)算撥款收入。

雪兒貝貝 追問

2019-11-02 21:25

可是單位墊付的分錄沒有啊,他們不是一個時間發(fā)生的啊

王雁鳴老師 解答

2019-11-02 21:28

您好,貴單位墊付的時候,做的分錄是什么呢?麻煩您詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

雪兒貝貝 追問

2019-11-02 22:09

出納用直接支付到個人代發(fā)戶里

王雁鳴老師 解答

2019-11-02 22:21

您好,我想知道的是當(dāng)時的分錄,不過按您所說,按我的理解,應(yīng)該是做的費用支出,如果是的話,現(xiàn)在收到款后,就應(yīng)該按我上面的分錄做。

雪兒貝貝 追問

2019-11-02 22:23

是做的費用支出,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-11-02 22:25

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你們是事業(yè)單位的嗎
2019-05-14 15:56:30
您好,財務(wù)會計,借;銀行存款,貸:財政撥款收入,預(yù)算會計,借:資金結(jié)存,貸;財政預(yù)算撥款收入。
2019-11-02 21:08:37
如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應(yīng)收、應(yīng)付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應(yīng)收、應(yīng)付款處理即可。如果原來兩個單位互有往來帳項,在合并時先對沖。
2019-12-12 10:56:06
收到撥入工會經(jīng)費時 借:銀行存款 貸:工會經(jīng)費-撥入經(jīng)費
2019-05-16 11:54:17
你好,同學(xué)。 借 單位 管理費用 1000+5000 其他應(yīng)收款 2000 貸 銀行存款 7000 其他應(yīng)付款 1000
2019-11-15 10:13:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...