
2018年12月,由于有很多票沒有報銷,所以計提了30萬的費用,由于分不清明細,所以借:管理費用—其他 貸:其他應付款—其他 2019年開始報銷已計提費用,怎么做分錄,發(fā)票的時間必須是2018年的,還是可以是2018年也可以是2019年的?
答: 可以做到19年的賬里,但是不能稅前扣除的哦
2018年12月,由于有很多票沒有報銷,所以計提了30元的費用,由于分不清明細,所以借:管理費用—其他 貸:其他應付款—其他 2019年開始報銷已計提費用,怎么做分錄,發(fā)票的時間必須是2018年的,還是可以是2018年也可以是2019年的?
答: 可以做到19年的賬里,但是不能稅前扣除的哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費用 -20 其他應收-10 貸:其他應付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
老師請問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費用單子怎么做,我做的是,借:管理費用,貸:其他應付款-掛老板名下??梢詥??
你好2019年的分錄,借,管理費用500貸,其他應付款——預提費用5002020年8月,紅沖2019年的分錄借,管理費用-500貸,其他應付款——預提費用-500可以嗎?


海之藍 追問
2019-11-02 18:27
海之藍 追問
2019-11-02 18:28
郭老師 解答
2019-11-02 18:29