
2018年12月,由于有很多票沒有報銷,所以計提了30萬的費用,由于分不清明細,所以借:管理費用—其他 貸:其他應(yīng)付款—其他 2019年開始報銷已計提費用,怎么做分錄,發(fā)票的時間必須是2018年的,還是可以是2018年也可以是2019年的?
答: 可以做到19年的賬里,但是不能稅前扣除的哦
2018年12月,由于有很多票沒有報銷,所以計提了30元的費用,由于分不清明細,所以借:管理費用—其他 貸:其他應(yīng)付款—其他 2019年開始報銷已計提費用,怎么做分錄,發(fā)票的時間必須是2018年的,還是可以是2018年也可以是2019年的?
答: 可以做到19年的賬里,但是不能稅前扣除的哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的


欣 追問
2019-03-20 17:16
欣 追問
2019-03-20 17:17
樸老師 解答
2019-03-20 17:19