
老師您好,我去別人單位領(lǐng)材料款,或者是臨時工資,那么我該開收據(jù),還是領(lǐng)款單?
答: 是 現(xiàn)金支付給你的嘛?
倉庫領(lǐng)用原材料生產(chǎn)除濕袋,生產(chǎn)成產(chǎn)品之后招聘臨時工工資進行包裝,支付臨時工工資的時候,應(yīng)該怎么做賬?
答: 你好 ; 這個時候計入 借生產(chǎn)成本-勞務(wù)費 貸 銀行存款 。 對方要開票給你。 你記得代扣代繳個稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑公司簡易征收!收到材料專票!前一個月有暫估材料!暫估材料入庫 借:材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-直接材料收到材料專票沖暫估時 借:材料 (借方負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-直接材料 (貸方負(fù)數(shù)) 借:材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)付賬款-A單位-材料款支付材料款時 借:應(yīng)付賬款-A單位-材料款 貸:銀行存款領(lǐng)用材料 借:工程施工-B工程項目-直接材料 貸:材料 這里有個進項稅額轉(zhuǎn)出?應(yīng)該怎么做了?
答: 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:工程施工 貸:原材料 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出





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陳 追問
2019-11-01 18:18
郭老師 解答
2019-11-01 18:22