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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-01 14:00

你好  你先建賬 期初所有科目都是0 然后去查銀行明細賬 補做賬起來就行了

劉兆花 追問

2019-11-01 14:01

把以前幾個月的補做賬

劉兆花 追問

2019-11-01 14:02

不在一個會計期間,怎么補做賬?。?/p>

meizi老師 解答

2019-11-01 14:02

你好  你在10月建賬 然后在10月補做前幾個月的賬 做到10月里面去

劉兆花 追問

2019-11-01 14:03

哦,謝謝

meizi老師 解答

2019-11-01 14:04

不客氣 幫到你就好

劉兆花 追問

2019-11-01 14:04

那我個人幫公司買的東西,我付的錢,怎么做賬?

劉兆花 追問

2019-11-01 14:05

后來老板送公司賬戶把錢轉(zhuǎn)到我的個人賬戶了

meizi老師 解答

2019-11-01 14:06

你好 借管理費用或者成本貸其他應付款-某人; 借其他應付款-某人貸銀行存款

劉兆花 追問

2019-11-01 14:10

還有我們是物業(yè)公司,物業(yè)費到現(xiàn)在還沒有收過,我要每個月計提物業(yè)費收入么?還是開票收了在做收入?

meizi老師 解答

2019-11-01 14:11

你好 你沒收回來 但是是當期的收入你需要掛應收賬款 做收入

劉兆花 追問

2019-11-01 14:13

那我應該把前幾個月收入也做賬到10月份?

meizi老師 解答

2019-11-01 14:14

你好 你之前沒做 就只有補做收入了 但是會涉及滯納金的

劉兆花 追問

2019-11-01 14:15

怎么做不涉及滯納金啊?

meizi老師 解答

2019-11-01 14:15

你好  你要按期做 就不涉及了 你現(xiàn)在就趕緊報  按日收滯納金的

劉兆花 追問

2019-11-01 14:17

我們物業(yè)費一個季度收一次啊?怎么做賬啊?感覺好亂

meizi老師 解答

2019-11-01 14:19

你好     物業(yè)費應該是按月來收取的哦  你應該按月來做   沒收到款 你掛借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費

劉兆花 追問

2019-11-01 14:19

好的,謝謝

meizi老師 解答

2019-11-01 14:19

不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價

劉兆花 追問

2019-11-01 14:38

物業(yè)公司購買的保潔阿姨用的拖把,還有廁所用的廁紙,垃圾袋啊,等等,怎么入賬啊?

meizi老師 解答

2019-11-01 14:39

你好 這計入低值易耗品 領(lǐng)用的時候計入主營業(yè)務成本

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相關(guān)問題討論
你好 你先建賬 期初所有科目都是0 然后去查銀行明細賬 補做賬起來就行了
2019-11-01 14:00:15
你好,用金蝶軟件比較好操作
2016-06-22 15:50:13
借管理費用 -辦公費 貸銀行存款
2020-02-21 16:13:20
可以。如果原有表格統(tǒng)計帳是完整的話,不應該只有銀行存款有期初余額,至少還有一個未分配利潤。如果老板對前面不管,重現(xiàn)在開始建賬(內(nèi)部賬務)期初資產(chǎn)銀行,負債或所有者權(quán)利你就其他應付款-老板,或?qū)嵤召Y本,或未分配利潤選以一個
2019-08-09 09:14:57
可以做管理費用 貸銀行
2020-06-28 15:44:16
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