
我們公司為另一公司加工產(chǎn)品,但加工的產(chǎn)品有報(bào)廢的情況,委托公司要求我們公司對(duì)這個(gè)加工報(bào)廢原材料要賠付,但這個(gè)產(chǎn)品并不是一次性的加工,我們長(zhǎng)期合作,一般是5年,在最后的一年才來(lái)清理,所以我公司只是針對(duì)每月報(bào)廢的材料自己提了一個(gè)廢品損失,開(kāi)始一直都是計(jì)提的制造費(fèi)用的廢品,掛在其他應(yīng)付款里面,
答: 你好,同學(xué)。 你是什么問(wèn)題,你的處理為沒(méi)什么問(wèn)題
現(xiàn)在做2017年的工程賬,材料就開(kāi)了一張票,我是直接借工程施工-合同成本-材料費(fèi),貸其他應(yīng)付款-掛靠方,這樣做可以嗎?借方?jīng)]有通過(guò)原材料,貸方資金流也沒(méi)有給開(kāi)票人
答: 如果是真實(shí)業(yè)務(wù)可以的,虛假開(kāi)票最好不要入賬的了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提租賃的設(shè)備款借制造費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
答: 你好 超過(guò)一年的先記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 再按受益部門(mén)攤銷(xiāo) 不足一年的記預(yù)付賬款 后面一樣攤銷(xiāo)
老師我的前任去年9月掛賬其他應(yīng)付款車(chē)配件,到10月付款時(shí)直接走制造費(fèi)用,現(xiàn)在怎么調(diào)整其他應(yīng)付款為0
就是供水公司,本來(lái)是借其他應(yīng)付款。后來(lái)到期了,就是借管理制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,我搞不懂他的增減借貸方向
之前的科目應(yīng)該是借 原材料貸 其他應(yīng)付款做賬的時(shí)候是借原材料貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在怎么調(diào)整,摘要怎么寫(xiě)
公司購(gòu)買(mǎi)原材料員工和老板經(jīng)常墊付款,這個(gè)分錄貸方是記其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款?

