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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-01 07:12

您好
請問當月沒認證的發(fā)票 您怎么寫的分錄
當月認證的發(fā)票您沒有入賬 現(xiàn)在寫分錄補入賬就可以了

瓶子 追問

2019-11-01 07:55

我用發(fā)票聯(lián)做的帳,借庫存商品,應交稅費   應交增值稅  進項,貸預付賬款。

瓶子 追問

2019-11-01 07:57

當月認證的發(fā)票沒入賬,補入賬的話,不會因為沒有庫存就出庫而被罰吧?

bamboo老師 解答

2019-11-01 08:11

那您把應交稅費 應交增值稅 進項調(diào)整計入應交稅費-待認證進項稅額
請問您庫存現(xiàn)在是負數(shù)么

瓶子 追問

2019-11-01 08:28

不是,庫存不是負數(shù)   另外老師,比方7月沒認證的發(fā)票7月做了帳,8月已經(jīng)認證了,但是做帳在7月,不在8月,這個怎么調(diào)整?

bamboo老師 解答

2019-11-01 08:30

庫存不是負數(shù)   當月認證的發(fā)票沒入賬,補入賬的話,不會因為沒有庫存就出庫而被罰
7月沒認證的發(fā)票7月做了帳 分錄怎么寫的

瓶子 追問

2019-11-01 08:39

老師,我說的7月這筆就是最開始說的那筆  上面那樣做的分錄,8月后來認證了   賬做在7月了,8月沒做

bamboo老師 解答

2019-11-01 08:42

您7月的時候已經(jīng)計入了應交稅費-應交增值稅-進項稅額 8月認證的時候不需要再做其他賬務處理了

瓶子 追問

2019-11-01 08:56

老師,還有一筆7月認證了,7月賬沒做,現(xiàn)在發(fā)票聯(lián)在手里呢   直接做到10月就行了,是嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-01 09:13

是的 發(fā)票聯(lián)在手里呢 直接做到10月就行

瓶子 追問

2019-11-01 09:31

好的   謝謝

bamboo老師 解答

2019-11-01 09:32

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

瓶子 追問

2019-11-01 10:22

老師,還有一個問題,剛剛說沒有入庫,做了出庫,會不會被罰的問題,這個商品月末是負數(shù)   怎么辦?

bamboo老師 解答

2019-11-01 10:23

我剛前面問您說不是負數(shù)
負數(shù)也不會被罰款 只是不合理 一般庫存不會出現(xiàn)負數(shù)的

瓶子 追問

2019-11-01 10:34

如果有人查,可以說入庫了,但是會計漏了,沒做帳,這個理由行嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-01 10:35

這個可以的 又沒偷稅漏稅 是賬務處理不規(guī)范

瓶子 追問

2019-11-01 10:48

好的   多謝

bamboo老師 解答

2019-11-01 10:49

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好!這個是有的。未認證,就不能抵扣,不在增值稅申報表上體現(xiàn)
2024-06-03 09:15:35
你好,比如你6月15號申報增值稅,那么你在6月1號及以后掃描認證的發(fā)票,就只能在6月份的賬里抵扣,如果你在6月10號用勾選發(fā)票方式認證發(fā)票的,那么可以選擇在5月份的賬里進行抵扣,這樣你明白道理了嗎?
2018-06-11 20:22:39
你好,不用申報抵扣
2016-07-04 08:32:07
一般第二天才可以顯示出來
2019-04-17 21:58:10
你好,正常是申報成功了就不能再重新勾選了。
2020-01-10 18:26:37
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