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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-31 15:48

紅沖多計提的
然后發(fā)工資借應付職工薪酬-工資貸企業(yè)應收款,銀存

小蝦 追問

2019-10-31 15:54

老師 我有點不明白,您看下我9月的分錄

郭老師 解答

2019-10-31 15:59

同學看不到你的分錄

小蝦 追問

2019-10-31 16:25

好 我手動輸吧,借:管理費用-社保2135.12,貸:應付職工薪酬-社保2135.12,以上的金額是公司和個人的加總

郭老師 解答

2019-10-31 16:26

借管理費用-社保負數(shù)(個人負擔的)
借應付職工薪酬-社保負數(shù)(個人負擔的)
紅沖多計提的個人負擔的

小蝦 追問

2019-10-31 16:27

正確的應該只用計提公司的部分吧 我都計提了

郭老師 解答

2019-10-31 16:30

那就要紅沖多計提的

小蝦 追問

2019-10-31 16:37

這是一張憑證的,怎么做呢

郭老師 解答

2019-10-31 16:38

金額多少,分錄給你寫了,就是不知道金額沒有給你寫金額

小蝦 追問

2019-10-31 16:41

不好意思哈老師才看到前面您給我寫出來了

郭老師 解答

2019-10-31 16:43

嗯嗯,你這個做到工資里面計提就行

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是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時候才沖其他應收款,不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54
你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
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