老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
啊?為什么有的說(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

老師好,我司外調(diào)產(chǎn)品6萬(wàn)元,因?qū)Ψ轿醇皶r(shí)開(kāi)具發(fā)票,我司先暫估入庫(kù)銷售并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但銷售出去之后又因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題協(xié)商扣款1萬(wàn)元(我方扣供應(yīng)商款,我方客戶并未扣我方款),扣款之后,供應(yīng)商原先應(yīng)開(kāi)具發(fā)票6萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)際開(kāi)具5萬(wàn)元,我應(yīng)如何做賬務(wù)處理
答: 1、外調(diào)產(chǎn)品借:庫(kù)存商品 60000 貸:應(yīng)付賬款60000 2、實(shí)際開(kāi)具5萬(wàn)元 借:貸:應(yīng)付賬款60000借:銷售費(fèi)用用-10000(紅字)貸:銀行存款50000
因質(zhì)量問(wèn)題客戶扣款怎么處理?比如原開(kāi)票10萬(wàn),扣款1萬(wàn)
答: 借;銷售費(fèi)用 貸;應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
質(zhì)量扣款,該做什么科目因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,產(chǎn)生質(zhì)量扣款,怎么做憑證
答: 記,借:“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”貸:“應(yīng)收賬款”。公司領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)后,記,借:“營(yíng)業(yè)外支出”貸:“待處理財(cái)產(chǎn)損溢” 貨款被扣抵不合格的產(chǎn)品賠償款更不能把這筆貨款減少。否則對(duì)增值稅有關(guān)附加稅及大存在問(wèn)題。 如果真正是確認(rèn)不合格質(zhì)量問(wèn)題:銷售折讓是指企業(yè)因售出商品的質(zhì)量不合格等原因而在售價(jià)上給予的減讓。銷售折讓可能發(fā)生在企業(yè)確認(rèn)收入之前,也可能發(fā)生在企業(yè)確認(rèn)收入之后。發(fā)生在確認(rèn)收入之前的銷售折讓相當(dāng)于商業(yè)折扣,企業(yè)應(yīng)按照扣除銷售折讓后的凈額確認(rèn)銷售收入,不存在沖減銷售收入的問(wèn)題;發(fā)生在確認(rèn)收入之后的銷售折讓?xiě)?yīng)在實(shí)際發(fā)生時(shí)沖減當(dāng)期的銷售收入。 可是財(cái)務(wù)新通則,沒(méi)有用“銷售折讓與折扣”這個(gè)科目了。


wx 追問(wèn)
2016-03-24 11:54
宋生老師 解答
2016-03-24 08:54
宋生老師 解答
2016-03-24 09:38
宋生老師 解答
2016-03-24 17:54