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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-31 11:56

用你單位的出庫單就可以

王青梅 追問

2019-10-31 11:58

老師,是暫估應(yīng)付款掛賬,具體分錄怎么做呢?

郭老師 解答

2019-10-31 12:03

以后不支付了是嗎
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入

王青梅 追問

2019-10-31 12:06

老師,那需要什么附件嗎?

郭老師 解答

2019-10-31 12:07

自己寫個(gè)文件,對(duì)方找不到,沒法支付,你領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)

王青梅 追問

2019-10-31 12:09

老師,如果用現(xiàn)金平賬了,但是沒有發(fā)票,有收據(jù),該怎么做呢?

王青梅 追問

2019-10-31 12:09

和做營業(yè)外收入一樣納稅嗎?

郭老師 解答

2019-10-31 12:34

借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金
成本一樣的,匯算清繳調(diào)增

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差額計(jì)入管理費(fèi)用
2019-08-12 16:42:08
用你單位的出庫單就可以
2019-10-31 11:56:12
做營業(yè)外收入處理
2017-02-22 10:06:58
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
你好,不是的 借;應(yīng)付賬款 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;原材料 是這樣的
2017-01-19 13:15:40
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