
老師,以前會計在賬上留下了應交稅金-應交增值稅-未抵扣增值稅借方余額5萬多,可能是因為他們把發(fā)票聯(lián)入賬,抵扣聯(lián)未抵扣留下的,而我現(xiàn)在手上未抵扣的票也只有7千多,我該怎么處理呢?
答: 你好,這個差額,只能進入成本了。
增值稅普通發(fā)票 發(fā)票聯(lián) 物業(yè)管理 有征收率 那么要寫應交稅費應交增值稅進項稅額嗎
答: 您好,普通發(fā)票的,不寫進項稅額的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅專票的發(fā)票聯(lián)附在付款單后面(借:開發(fā)成本 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:銀行存款),抵扣聯(lián)附在哪里,
答: 抵扣聯(lián)按月進行裝訂,單獨做為稅務資料保存。


欣然 追問
2019-10-30 19:16
克江老師 解答
2019-10-30 21:06