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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-10-30 16:38

你好,和開票一樣。
借:現(xiàn)金/銀行存款/應收賬款等 113
貸:主營業(yè)務收入 100
       應交稅費-銷項稅  13

1+1=3的小幸福 追問

2019-10-30 16:42

那么后期真的開票出去了呢,那怎么做分錄,現(xiàn)在沒開票就直接做銷項嗎

克江老師 解答

2019-10-30 17:08

后期開票,財務不入賬處理。到時申報增值稅,無票收入負數(shù)反映,

1+1=3的小幸福 追問

2019-10-31 09:31

那到時候和賬上對的上嗎,開票了到時候報稅負數(shù)反應我知道,老師我們從一個供應商那里買貨我們做應付,然后呢快年底了他在我們這邊進貨我做應收應該是,但是我們想抵充款,我銷貨她我做應付賬款對沖可以嗎,不做應收款

克江老師 解答

2019-10-31 12:09

你好,直接減少應付賬款,不入應收,一般來說,一個單位,只能在一個科目核算

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你好,和開票一樣。 借:現(xiàn)金/銀行存款/應收賬款等 113 貸:主營業(yè)務收入 100 應交稅費-銷項稅 13
2019-10-30 16:38:11
你好,具體是什么稅款的申報? 住房租賃企業(yè),比如取得收入 借:銀行存款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 結轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:累計折舊
2022-08-18 18:50:08
你好,滯納金的會計分錄 借營業(yè)外支出貸銀行存款
2020-03-17 08:44:47
沒開票的話可以不交稅,做成預收款就可以了
2019-12-26 13:24:58
這個借銀行 貸其他應付款-其他,掛著,有時間查到就補齊,沒有就先掛著等對方收回自己補齊
2020-09-15 17:47:01
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