
老師 做內(nèi)賬的時候我把價稅分離了, 采購跟銷售都各自進入到進項跟銷售稅中了,現(xiàn)在應交稅費是借方余額,如果要交增值稅的話我應該怎么做,想把交的增值放在費用里
答: 你好,應交稅費為借方余額表示進項大于銷項,不需要繳稅。
你好老師,我做內(nèi)賬的時候采購跟銷售時價稅分離了,費用類未分離,現(xiàn)在應交稅費有余額,這幾個月外賬沒有交增值稅,內(nèi)賬應交稅費我怎么處理
答: 主要是看你們老板咋說,內(nèi)賬就是為老板服務的,你們這個是按外賬做么,那這個就對應去做結轉
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模做收入需要價稅分離嗎?分離的應交稅費應交增值稅銷項稅,月末怎么轉啊?
答: 你好!是的。是要分離,這個不需要結轉。


菲兒 追問
2019-10-30 10:10
立紅老師 解答
2019-10-30 12:51
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2019-10-30 13:02
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2019-10-30 13:05
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2019-10-30 13:06
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2019-10-30 13:10