代加工怎么會計分錄,我們是受委托方,對方提供原材料等,我們只出工人。我們代加工是其他業(yè)務收入。月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)。

李小懶、
于2019-10-30 09:16 發(fā)布 ??4973次瀏覽
- 送心意
董老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-10-30 09:17
1、收到加工品時
借:受托加工商品
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:受托加工商品款
2、發(fā)生加工費時
借:生產(chǎn)成本
貸:應付賬款/銀行存款等
3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時
借:受托加工商品款
貸:生產(chǎn)成本
4、銷售給委托方時
借:銀行存款/應收賬款
貸:其他業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
5、結(jié)轉(zhuǎn)時
借:其他業(yè)務成本
借:受托加工商品款
貸:受托加工商品
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1、收到加工品時
借:受托加工商品
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:受托加工商品款
2、發(fā)生加工費時
借:生產(chǎn)成本
貸:應付賬款/銀行存款等
3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時
借:受托加工商品款
貸:生產(chǎn)成本
4、銷售給委托方時
借:銀行存款/應收賬款
貸:其他業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
5、結(jié)轉(zhuǎn)時
借:其他業(yè)務成本
借:受托加工商品款
貸:受托加工商品
2019-10-30 09:17:26
你好,分錄是
借;應收賬款等科目 貸;其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
借;其他業(yè)務成本 貸;原材料
2019-04-15 17:00:20
銷售材料時候要確認收入同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
借 應收賬款或銀行存款
貸 其他業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借 其他業(yè)務成本
貸 原材料
2019-02-23 20:23:07
記入其他業(yè)務收入,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。結(jié)轉(zhuǎn)廢料成本時,借:其他業(yè)務支出,貸;原材料。
2017-04-25 20:45:27
你好!思路是對的
第一個分錄改為:
借銀行存款
貸其他業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅
(第二個分錄不變,這樣就可以了)
2020-11-29 02:14:39
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李小懶、 追問
2019-10-30 10:03
董老師 解答
2019-10-30 10:07
李小懶、 追問
2019-10-30 10:38
董老師 解答
2019-10-30 10:40
李小懶、 追問
2019-10-30 10:47
董老師 解答
2019-10-30 10:51