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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-10-30 08:29

你采購時開具零部件嗎

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 08:31

采購時時開具明細的,但是我們已銷售鋁制百葉窗為主,負責安裝,因為之前不太了解業(yè)務就以鋁型材開具發(fā)票了,沒有付明細單,后期還要開一次,不知道以什么形式給他開,以后我們想以百葉窗的名稱型號不一樣給他們開發(fā)票按平米算,所以不知道在財務上怎么處理,

佟老師 解答

2019-10-30 08:39

這個零件是安裝這些門窗的吧

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 08:42

嗯嗯是的,都是用來安裝用的,還會購買一些系統(tǒng)也是用在這上面的,會有一些專業(yè)人員的調(diào)試費等

佟老師 解答

2019-10-30 08:55

你的銷售和安裝是分開核算嗎?

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 08:56

不是的,是一起核算的,賣的時候就談好價錢,里面包含安裝費了

佟老師 解答

2019-10-30 09:00

那你安裝費怎么開票

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 09:02

核到產(chǎn)品價格里面了,因為一般是我們自己的員工發(fā)工資的,就算是外聘的勞務人員也是核算到成本里面了

佟老師 解答

2019-10-30 09:07

那你先做庫存再轉(zhuǎn)成本就可以了

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 09:11

我現(xiàn)在是做了商品入庫,之后發(fā)往客戶那里的時候做的發(fā)出商品,等到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候在沖抵發(fā)出商品,但是我現(xiàn)在不太清除的是我以名稱為鋁型材開票,但實際我發(fā)往客戶那里的不光是鋁型材還有一些零部件和控制系統(tǒng),但是我開票是沒有附明細單,我做賬的時候在發(fā)出商品的時候是附上發(fā)出商品的明細單的,這樣可以嗎

佟老師 解答

2019-10-30 09:14

那不好這樣,容易有風險,這樣的話你應該體現(xiàn)零件產(chǎn)品

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 09:16

可是都已經(jīng)開出去一批發(fā)票了,老師,我們是從供應商那里進一次貨就發(fā)往客戶那里所以沒辦法把他核算好發(fā)出,因為每次進的部件都不一樣,那我應該怎么處理呢,要付尾款了,又要給開發(fā)票了

佟老師 解答

2019-10-30 09:18

你這次付尾款時把零件開進去,要不你只有購進,沒有銷售了

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 09:21

附明細單,開明細是嗎老師,之前開的鋁型材我們確實是發(fā)出去的全是鋁型材,沒有別的商品,那我們這算銷售零部件不算銷售百葉窗了吧,那我們要是以后開票以百葉窗的名稱開,型號規(guī)格,按平米計算了,那我們這種情況應該怎么處理呢

佟老師 解答

2019-10-30 09:23

附明細單,開明細是嗎
是的,
你以后開具時可以把門窗和零件一起在明細單上開具即可
那我們要是以后開票以百葉窗的名稱開,型號規(guī)格,按平米計算了,那我們這種情況應該怎么處理呢
那一樣確認收入

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 09:27

我們的百葉窗不是像普通的名稱,是由許多小鋁片一點點組成的,老師我可以這樣做嗎,就是,所有進的原材料先不出庫,等工程完成之后核算組裝好了在做出庫,相當于以成品的形式出庫,最后結(jié)算成本加上工人的工資,開票就是百葉窗,沒有明細,

佟老師 解答

2019-10-30 09:59

可以的,等于你們自己購買零件組裝產(chǎn)品賣

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 10:05

這樣我是不是先不做發(fā)出商品,全是進貨,相當于沒出庫,實際已經(jīng)發(fā)出,等業(yè)務快完成時,做個組裝單,做會計上做發(fā)出商品,等開票的時候就是百葉窗成品了對嗎

佟老師 解答

2019-10-30 10:06

不用的額,你先做庫存商品,然后領用,進入成本,不要通過發(fā)出商品

晚秋、冬至 追問

2019-10-30 10:07

老師那會計分錄怎么做呢,我不太明白

佟老師 解答

2019-10-30 10:40

借:庫存商品
進項
貸:銀行
借;主營業(yè)務成本
貸;庫存商品

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相關問題討論
你采購時開具零部件嗎
2019-10-30 08:29:08
你好 意思先充值 后期買東西就開票 抵減充值款的話 。 你做借預付賬款貸銀行存款
2020-06-12 11:03:28
按發(fā)票入賬其他的可以記營業(yè)外收入
2019-07-12 17:10:58
借:制造費用-機物料損耗 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2016-09-19 12:55:00
匯款,借:應付賬款13800 貸:銀行存款13800,發(fā)票,借:固定資產(chǎn)或庫存商品 應交稅費-進項 貸:應付賬款13600
2016-11-30 15:59:35
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