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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-30 08:21

您好
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
借:管理費用-通訊費
貸:其他應(yīng)付款-暫估

Jessie 追問

2019-10-30 08:22

借預(yù)付賬款
貸銀行存款,可以嗎

bamboo老師 解答

2019-10-30 08:22

預(yù)付賬款是指企業(yè)按照購貨合同的規(guī)定,預(yù)先以貨幣資金或貨幣等價物支付供應(yīng)單位的款項。
用其他應(yīng)付款比較合適

Jessie 追問

2019-10-30 08:23

發(fā)票到了再做下面分錄?

bamboo老師 解答

2019-10-30 08:23

發(fā)票到了
借:其他應(yīng)付款-暫估
貸:其他應(yīng)付款

Jessie 追問

2019-10-30 08:24

然后呢?

bamboo老師 解答

2019-10-30 08:25

銀行扣款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
暫估費用
借:管理費用-通訊費
貸:其他應(yīng)付款-暫估
收到發(fā)票
借:其他應(yīng)付款-暫估
貸:其他應(yīng)付款

Jessie 追問

2019-10-30 08:26

還有增值稅

bamboo老師 解答

2019-10-30 08:27

銀行扣款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
暫估費用
借:管理費用-通訊費  不含可抵扣的進(jìn)項稅額
貸:其他應(yīng)付款-暫估
收到發(fā)票
借:其他應(yīng)付款-暫估
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:其他應(yīng)付款

Jessie 追問

2019-10-30 08:28

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-30 08:29

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好,1、預(yù)存電話費時,收到預(yù)存話費的發(fā)票, 借:預(yù)付帳款——預(yù)存話費 貸:現(xiàn)金或銀行存款 2、每月實際消費話費時(憑話費帳單入帳),分錄如下 借:管理費用——通訊費 貸:預(yù)付帳款——預(yù)存話費
2019-09-23 11:44:00
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費用-通訊費 貸:其他應(yīng)付款-暫估
2019-10-30 08:21:19
收到電話費專用發(fā)票的分錄
2016-05-17 15:22:55
借;管理費用等科目 貸;預(yù)付賬款
2016-10-19 11:50:41
你好 建議這樣的話 最好是做話補(bǔ) 計入工資表 來交納個稅的
2020-04-14 18:07:58
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