
老師 你好 之前幾個(gè)月票就把成本發(fā)票拿到了 但是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有在賬面上體現(xiàn) 沒(méi)有入庫(kù) 只是用多少再臨時(shí)劃多少 而且一張票要?jiǎng)潕状尾拍苡猛?她只是在本子上記載 出入庫(kù)得 因?yàn)檫€有沒(méi)有付款 因?yàn)檫€沒(méi)有開(kāi)票收入 這樣也行嗎?
答: 你可以做入庫(kù) 不結(jié)轉(zhuǎn)成本 屬于存貨 他在本子上記的多了容易亂套
預(yù)付款的發(fā)票未到,但是商品已經(jīng)銷(xiāo)售出庫(kù),請(qǐng)問(wèn)入庫(kù)跟成本這塊怎么處理?請(qǐng)老師詳細(xì)解答
答: 您好 沒(méi)有收到發(fā)票收到貨物 暫估入賬 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,酒店餐廳購(gòu)菜金,都是月結(jié),發(fā)票也是跨月開(kāi),那做本月的菜金成本沒(méi)有發(fā)票,如果不做暫估,按入庫(kù)直撥單直接做成本,下月付款時(shí)附上發(fā)票可以嗎?
答: 你好,最好是先暫估,等發(fā)票到了再?zèng)_做正確的。跨月再來(lái)發(fā)票附上也是可以的

