
我的暫估和發(fā)票差了0.01,但是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,咋整
答: 你好,如果是估多了,借:管理費用 貸:原材料等 如果估少了,借:原材料 貸:營業(yè)外收入
我8月底開了發(fā)票出去,但是我在9月份的賬上才結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
答: 您好!不可以的。要跟收入配比
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,能幫我細(xì)說一下嗎,我特別的不清楚,還有月末我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,下個月初才會有發(fā)票,麻煩您了,謝謝
答: 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品的成本就是了 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 次月初沖銷暫估,根據(jù)發(fā)票入賬


帆 追問
2019-10-29 11:15
老江老師 解答
2019-10-29 11:19