
一個行政單位的清產(chǎn)核資,發(fā)現(xiàn)2001年的銀行賬戶余額與做賬的明細(xì)賬不一致,最后找到了一筆本來應(yīng)該支出,可是沒有支出的款項(xiàng)27萬,這樣做賬了:借經(jīng)費(fèi)支出27萬,貸暫存款27萬。現(xiàn)在我需要核銷這一筆款項(xiàng),需要什么證據(jù)支撐?
答: 就是沒有實(shí)際支付,賬面卻反映了支付? 如果是這樣,你 借,暫存款 貸,累計(jì)結(jié)余
您好老師,我有個問題想咨詢一下,行政單位出納賬本被紀(jì)檢拿走,出納好幾個月沒做賬,導(dǎo)致銀行賬面余額和銀行賬戶余額不符,新出納能接手這份出納工作嗎
答: 同學(xué)您好,最好不要接手,因?yàn)槟鷽]有拿到完整的賬
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
行政單位實(shí)行財(cái)政實(shí)撥經(jīng)費(fèi)到單位銀行賬戶,工資直接從單位賬戶開轉(zhuǎn)賬支票,工資發(fā)放怎么做賬
答: 借:經(jīng)費(fèi)支出--工資貸:銀行存款

