
老師好,暫估原料入庫(kù)100斤,單價(jià)10元,合計(jì)1000元,直接領(lǐng)料轉(zhuǎn)入成本了,幾個(gè)月后,沖銷暫估時(shí),入庫(kù)100斤,單價(jià)才9元,合計(jì)900元。怎么調(diào)整?
答: 你好,同學(xué),首先是將之前的暫估分錄沖紅,再按發(fā)票金額入賬
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,沒有入庫(kù),也沒有做暫估,現(xiàn)在是負(fù)庫(kù)存,如何調(diào)整
答: 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入庫(kù)且結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本,下月開票,銷售成本可用調(diào)整???
答: 你好,如果當(dāng)時(shí)暫估的單位成本與發(fā)票上單價(jià)不符,已銷售的部分需要調(diào)銷售成本,如果單價(jià)一致,不需要調(diào)整銷售成本
老師 如果我們上個(gè)月暫估入庫(kù)的價(jià)格高了,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)的成本也高了,我們這個(gè)月怎么調(diào)整?
當(dāng)當(dāng)月暫估入庫(kù)不準(zhǔn)確,造成成本有差額,上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,下月初要怎么調(diào)整差額呢
施工企業(yè)前期沒有出入庫(kù)環(huán)節(jié)直接計(jì)入工程施工―合同成本,后期想調(diào)整為先入工程物資再入成本,怎樣調(diào)


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2019-10-27 22:56
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-10-28 09:13