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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-10-27 17:54

你好,先核對上月末余額對不對

渡口 追問

2019-10-27 18:09

老師
是這樣的,公司和代理公司合同到期是4月20,到期時老板自己把憑證拿回了,賬我是6月底接的,我只是兼職,我發(fā)現(xiàn)一兩天無法理清亂賬,于是根據(jù)代賬提供的期初數(shù)新建賬套,先把4.5.6月的憑證錄了報稅,7月開始調(diào),所以賬上余額從沒正確過
老師

徐阿富老師 解答

2019-10-27 18:18

你好,如果對不上,可以先做一筆調(diào)整憑證,把差額計入其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款 ――前期銀行存款賬面差額。這樣

渡口 追問

2019-10-27 18:34

謝謝老師
這調(diào)整分錄可以長期存在賬上嗎?后期如果還找不到原因怎么處理?老師

徐阿富老師 解答

2019-10-27 18:44

你好,后期再有余額可以計入營業(yè)外收入支出或以前年度損益調(diào)整

渡口 追問

2019-10-27 19:45

謝謝老師
這個差錯調(diào)整分錄
借  其他應(yīng)付款_前期差額
    貨銀行存款
可以掛多久呢?

徐阿富老師 解答

2019-10-27 21:00

你好,下這樣掛著,因為之前有些帳你還不清楚,后面有需要調(diào)整的從這里調(diào)

渡口 追問

2019-10-27 22:43

謝謝老師
如果一直找不到原因,怎么辦?老師?

徐阿富老師 解答

2019-10-28 05:48

你好,我上面說了,到最后有余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出

渡口 追問

2019-10-28 06:59

謝謝老師
再請教一下,多久后轉(zhuǎn)呢?

徐阿富老師 解答

2019-10-28 07:07

你好,一般可以在明年底轉(zhuǎn)

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你好,先核對上月末余額對不對
2019-10-27 17:54:14
同學(xué)你好,應(yīng)是按銀行存款業(yè)務(wù)的憑證來登記 的;
2021-05-25 10:15:42
你好,不一定,要查清楚是什么原因的差異。
2021-12-31 18:43:04
你好,是對賬單的借貸方嗎?
2016-11-18 10:58:41
您好,這個是可以的,按照現(xiàn)在的余額和賬上余額差額調(diào)整一筆
2022-02-14 20:48:39
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