
您好!我公司是做測(cè)繪技術(shù)服務(wù)行業(yè),沒有庫存商品的,上任會(huì)計(jì)錯(cuò)誤計(jì)入了庫存商品,已經(jīng)跨年,如何調(diào)賬?
答: 你好,同學(xué) 首先沖紅她之前的分錄 然后做正確分錄處理
收購的公司,原來賬在會(huì)計(jì)公司了,目前賬上庫存商品還有余額,但實(shí)際收購過來時(shí)沒有任何商品,該如何處理賬上庫存商品?
答: 這只能視為非正常損失了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
去年多暫估了購進(jìn)商品,并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本, 做了會(huì)計(jì)科目:借:庫存商品1,貸:應(yīng)付賬款-暫估1,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1,貸:庫存商品1,現(xiàn)在跨年了,如何調(diào)整呢?
答: 現(xiàn)在跨年了,要調(diào)整去年多估購進(jìn)商品的會(huì)計(jì)科目,應(yīng)該做如下調(diào)整:借:本年應(yīng)付賬款-暫估1,貸:應(yīng)付賬款-暫估1,借:本年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1,貸:本年庫存商品1,本調(diào)整對(duì)應(yīng)于去年結(jié)轉(zhuǎn)成本的反向科目,調(diào)整后本年應(yīng)付賬款減少,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加,本年庫存商品增加,應(yīng)收賬款減少。





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