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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-25 16:09

您好
進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 不過有的單位也做賬務(wù)處理的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

王海清 追問

2019-10-25 16:12

老師做如果賬的話,月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目就行了?

bamboo老師 解答

2019-10-25 16:13

差額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目就行

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您好 進(jìn)賬大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 不過有的單位也做賬務(wù)處理的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-25 16:09:49
你好,內(nèi)賬收入不需要做價(jià)稅分離,購進(jìn)也不需要做價(jià)稅分離 月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不需要做分錄的
2020-05-14 10:13:40
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-05-14 10:19:00
你好,本期銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)有留抵,不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄處理,留待下期繼續(xù)抵扣。
2020-05-19 10:55:10
你好,可以不做會(huì)計(jì)處理的。
2019-06-20 09:40:25
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