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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-25 14:50

你上個月是怎么賬務(wù)處理的

AA會計學(xué)堂-希老師 追問

2019-10-25 14:56

上個月正常入賬

AA會計學(xué)堂-希老師 追問

2019-10-25 14:58

本月才發(fā)現(xiàn)對方稅率點錯了

辜老師 解答

2019-10-25 15:02

那你根據(jù)紅字發(fā)票,借:原材料  負(fù)數(shù)  貸:應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
然后根據(jù)藍字發(fā)票,借:原材料    應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅   貸:應(yīng)付賬款

AA會計學(xué)堂-希老師 追問

2019-10-25 15:05

這個我知道,關(guān)鍵是想問9月報表是不是要變動更正

辜老師 解答

2019-10-25 15:06

9月報表不需要變動的

AA會計學(xué)堂-希老師 追問

2019-10-25 15:09

我也覺得不要,可是今天打了12366說報表要更正

辜老師 解答

2019-10-25 15:10

你下個月更正過來就可以了

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相關(guān)問題討論
借預(yù)付賬款、 貸原材料、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-10-18 16:35:29
收到紅字發(fā)票做原來分錄的負(fù)數(shù),不是做進項稅轉(zhuǎn)出
2016-06-28 17:11:53
你上個月是怎么賬務(wù)處理的
2019-10-25 14:50:41
這個專票您方是認(rèn)證了還是沒有認(rèn)證過的呢?
2018-11-19 16:27:37
根據(jù)紅字發(fā)票沖減之前的賬務(wù)處理,但是負(fù)數(shù)的稅額要計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2019-09-25 09:03:24
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