
老師你好,經(jīng)過核對應(yīng)付賬款在借方(表未多收客戶的貨款,而欠供應(yīng)商的票180元),賬上期末余額是在貸方:200元,請問怎樣來調(diào)整呢?摘要怎樣來寫?
答: 你好,預(yù)付賬款有余額嗎、?
跟應(yīng)付供貨商對賬余額不一致,查出來去年有一筆該供貨商的應(yīng)付賬款未掛賬,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
答: 借:以前年度損益調(diào)整貸: 應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的應(yīng)付賬款借貸方有幾個供應(yīng)商都有零點幾余額,我怎么調(diào)整呢,
答: 同學你好 不付計入營業(yè)外收入
#提問#賬上應(yīng)付供應(yīng)商貨款有余額,但老板說已經(jīng)清了,但之前給的附件丟了,如何做個附件來調(diào)賬。謝謝?
供應(yīng)商應(yīng)收賬款余額借方144570 應(yīng)付賬款借方余額967102.13 想把應(yīng)收賬款合并到應(yīng)付賬款 如何做分錄 調(diào)整 ? 著急
#提問#賬上應(yīng)付供應(yīng)商貨款有余額,但老板說已經(jīng)清了,但之前給的附件丟了,如何做個附件來調(diào)賬。謝謝?

