
老師,我們是集團(tuán)公司的分公司,我們利潤額300萬,但是要給集團(tuán)公司繳納5%%的管理費(fèi),我繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候是把給集團(tuán)的管理費(fèi)扣除后,在繳納企業(yè)所得稅,還用300萬利潤總額繳納企業(yè)所得稅
答: 繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候是把給集團(tuán)的管理費(fèi)扣除后,在繳納企業(yè)所得稅
小微企業(yè)季度計(jì)算企業(yè)所得稅=利潤總額*10%?匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅所得額>30萬,補(bǔ)繳免稅額=應(yīng)納稅所得額*15%?
答: 你好,是的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額是通過利潤表中的利潤總額計(jì)算企業(yè)所得稅嗎,還是凈利潤來算
答: 你好,企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算出來的。


張文華 追問
2019-10-25 10:09
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2019-10-25 10:11
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2019-10-25 10:21