
招待費(fèi)在稅前可以報(bào)銷收入的萬分之五嘛招待費(fèi)超支怎么處理。。謝謝老師。
答: 超支的部分在所得稅匯算清繳進(jìn)行納稅調(diào)增
已知招待費(fèi)的盈虧平衡點(diǎn),收入已經(jīng)確定,員工當(dāng)年報(bào)銷的招待費(fèi)超過盈虧平衡點(diǎn),怎么推遲報(bào)銷超過的招待費(fèi)?要推遲報(bào)銷,員工有意見,頭疼!
答: 你好!這個(gè)沒有什么好辦法。其實(shí)你只能按實(shí)際的來,大多數(shù)時(shí)候都不會(huì)那么恰當(dāng)?shù)摹? 另外,吃飯的錢,可以是差旅費(fèi),福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),會(huì)議費(fèi)。你懂的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果本年無收入,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)還能不能按實(shí)際金額*60%報(bào)銷?
答: 您好!不能,沒有收入基本上就不能稅前列支了。


福 追問
2019-10-25 09:48
辜老師 解答
2019-10-25 09:50