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送心意

克江老師

職稱,中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-25 09:38

你好,有錯(cuò)就要更正過來。能把科目調(diào)整過來一定要調(diào)整過來。出分錄調(diào)整。

欣然 追問

2019-10-25 09:44

都已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,有些也搞不清是咋回事了,業(yè)務(wù)員不在,原來的會計(jì)也不在

欣然 追問

2019-10-25 09:46

那我就把貸方金額提出來然后再分別存到借方余額里去,可以嗎?

克江老師 解答

2019-10-25 10:01

你好 ,是可以的,能調(diào)整就調(diào)整吧

欣然 追問

2019-10-25 10:07

老師,我們公司是一家獨(dú)立核算的分公司,有一筆錢是總公司打款過來的,當(dāng)時(shí)是因?yàn)榭偣鹃_的票,所以客戶把錢打到總公司了,然后總公司又打到了我們分公司賬上,因?yàn)闆]有辦法確認(rèn)為收入,所以掛的是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司要注銷,賬上也沒有足夠的錢過賬,我們應(yīng)該怎么處理呢?

克江老師 解答

2019-10-25 15:46

你好,這個(gè)和總公司取認(rèn)一下,他們確認(rèn)收入沒有,如果確認(rèn)了,你們不用確認(rèn),沒有你們確認(rèn),銷賬。他們確認(rèn)了??茨銈冞@個(gè)商品出庫了沒有,沒有的話,其他應(yīng)付款對沖庫存。

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這是會計(jì)科目重分類問題,對于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
你好,有錯(cuò)就要更正過來。能把科目調(diào)整過來一定要調(diào)整過來。出分錄調(diào)整。
2019-10-25 09:38:32
你好,這個(gè)在貸方怎么填 你是指應(yīng)收賬款明細(xì),預(yù)收賬款明細(xì)都是在貸方余額的意思?
2021-04-09 18:37:34
預(yù)收賬款貸方就是看應(yīng)收明細(xì)的貸方和預(yù)收明細(xì)的貸方余額。
2021-04-09 17:46:53
因?yàn)閼?yīng)收賬款和其他應(yīng)收款都有可能面臨計(jì)提減值準(zhǔn)備的,而且報(bào)表上這兩個(gè)項(xiàng)目都是以凈額列示的,所以是需要減去計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備的。一般企業(yè)很少會涉及壞賬準(zhǔn)備的。 月報(bào)也要進(jìn)行科目重分類的。 如果您對我的解答滿意,請您及時(shí)給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-29 15:04:27
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