老師,稅務(wù)注銷會查賬嗎?我們賬上應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),我查了一下,發(fā)覺之前會計(jì)賬務(wù)沒有做準(zhǔn)確,到賬沒有對應(yīng)開票銷應(yīng)收,就變成了明細(xì)賬里有很多應(yīng)收借方余額,還有一些貸方余額,那老師我現(xiàn)在該怎么做呢?需要把明細(xì)賬調(diào)平還是只需要調(diào)科目余額呢?
欣然
于2019-10-25 09:33 發(fā)布 ??2316次瀏覽
- 送心意
克江老師
職稱: ,中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-10-25 09:38
你好,有錯(cuò)就要更正過來。能把科目調(diào)整過來一定要調(diào)整過來。出分錄調(diào)整。
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這是會計(jì)科目重分類問題,對于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。
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2017-05-24 20:49:56

你好,有錯(cuò)就要更正過來。能把科目調(diào)整過來一定要調(diào)整過來。出分錄調(diào)整。
2019-10-25 09:38:32

你好,這個(gè)在貸方怎么填
你是指應(yīng)收賬款明細(xì),預(yù)收賬款明細(xì)都是在貸方余額的意思?
2021-04-09 18:37:34

預(yù)收賬款貸方就是看應(yīng)收明細(xì)的貸方和預(yù)收明細(xì)的貸方余額。
2021-04-09 17:46:53

因?yàn)閼?yīng)收賬款和其他應(yīng)收款都有可能面臨計(jì)提減值準(zhǔn)備的,而且報(bào)表上這兩個(gè)項(xiàng)目都是以凈額列示的,所以是需要減去計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備的。一般企業(yè)很少會涉及壞賬準(zhǔn)備的。
月報(bào)也要進(jìn)行科目重分類的。
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2018-05-29 15:04:27
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