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送心意

風老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-10-24 18:11

待轉(zhuǎn)銷項稅是還沒有申報但是已經(jīng)確認收入的稅金,比如施工企業(yè)按完工百分比法確認收入,可是稅法認的納稅時點是開票時點,所以確認收入時就要先計提銷項到待轉(zhuǎn)銷項稅中,等開票時再轉(zhuǎn)入銷項稅

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待轉(zhuǎn)銷項稅是還沒有申報但是已經(jīng)確認收入的稅金,比如施工企業(yè)按完工百分比法確認收入,可是稅法認的納稅時點是開票時點,所以確認收入時就要先計提銷項到待轉(zhuǎn)銷項稅中,等開票時再轉(zhuǎn)入銷項稅
2019-10-24 18:11:10
你好 1. 2月結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 100 留抵的進項稅就在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著留抵 2. 3月結(jié)轉(zhuǎn): 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅1000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 900 實際現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方2月有留抵50 現(xiàn)在貸方有900 那么你就需要交納850元增值稅 你做結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 850 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅850 次月繳納: 借應(yīng)交稅費-未交增值稅850 貸銀行存款850
2020-04-24 12:01:06
是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
可以設(shè)置明細科目區(qū)分,即征即退是放到其他應(yīng)收款處理的
2019-04-04 17:04:53
你好 進項多的不用寫分錄 下期直接抵就可以。
2019-11-12 08:47:25
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