某企業(yè)9月份含稅收入10萬元,應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅0.9萬元,可抵扣的進(jìn)項(xiàng)說0.3萬元,如何作會計分錄,請指教
迷路的雪糕
于2019-10-24 17:16 發(fā)布 ??742次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-24 17:26
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3000,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅6000,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
相關(guān)問題討論

你好
一般納稅人的嗎
2021-10-14 08:41:06

確認(rèn)收入時:
借:銀行存款等科目
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額即為需要繳納的金額,繳納增值稅時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
2017-06-02 14:26:58

您好,是不含增值稅的收入
2022-02-17 14:52:42

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3000,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅6000,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2019-10-24 17:26:07

是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
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