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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師

2019-10-24 15:38

你好,這個要更正的調(diào)整。這個要和集團對賬同時掛賬處理

溫暖 追問

2019-10-24 15:45

那老師我這樣做分錄對嗎

克江老師 解答

2019-10-24 15:49

把銀行存款去掉。
分錄合并就行

溫暖 追問

2019-10-24 15:56

老師把銀行存款去掉不是就沒有貸方了嗎

克江老師 解答

2019-10-24 16:59

沒有貸方,就用就用借方反映

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相關(guān)問題討論
你好,對的,這筆就不是你公司的費用了
2019-10-24 16:31:56
你好,這個要更正的調(diào)整。這個要和集團對賬同時掛賬處理
2019-10-24 15:38:09
你好同學 這個賬你們單位做工資不管社保,集團只管社保不做工資都是做成費用就好了,同學。
2019-10-14 17:02:46
因為社會保險中有部分是公司承擔,另一部分屬于個人承擔 分錄如下: 繳納相關(guān)保險費用時: 借:營業(yè)費用-社保(公司承擔部分) 其他應(yīng)收款--社保(個人) 貸:現(xiàn)金/銀行存款 工資發(fā)放: 借:應(yīng)付工資 貸:現(xiàn)金/銀行存款 其他應(yīng)收款--社保(個人)沖平
2019-10-14 10:26:25
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——XX公司
2019-08-27 22:33:58
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