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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-10-24 14:05

你好,支付計(jì)入費(fèi)用核算,退回做相反分錄,現(xiàn)金流量表做之前支付費(fèi)用相同欄次,金額負(fù)數(shù),這樣不會導(dǎo)致流量虛增虛減啊

晴柔小米 追問

2019-10-24 14:40

這2500這樣是不對的吧?您的意思收到那去掉,支付那一正一負(fù)變?yōu)榱?,還是?本年累計(jì)數(shù)那算上嗎?還是匯出及退匯這筆款不用反映了?請老師詳細(xì)解答下謝謝

鄒老師 解答

2019-10-24 14:41

你好,我的意思支付計(jì)入正數(shù),退回做負(fù)數(shù),一正一負(fù)變?yōu)榱?/p>

晴柔小米 追問

2019-10-24 14:43

明白了老師,那賬本記賬時(shí)候,按照回單正常下賬就可以是吧

鄒老師 解答

2019-10-24 14:43

你好,是的,是這樣的

晴柔小米 追問

2019-10-24 14:46

非常感謝老師,老師500元的審計(jì)費(fèi),憑收據(jù)可以報(bào)銷嗎?

鄒老師 解答

2019-10-24 14:50

你好,需要對方開具審計(jì)費(fèi)發(fā)票入賬才是的

晴柔小米 追問

2019-10-24 14:53

如果開不了發(fā)票,不給報(bào)銷了(因?yàn)楝F(xiàn)在在其他應(yīng)付款里),年末做壞賬處理?做什么分錄呢

鄒老師 解答

2019-10-24 15:03

你好,開不了發(fā)票是做無票費(fèi)用,匯算清繳做納稅調(diào)增處理才是的
而不是做壞賬處理

晴柔小米 追問

2019-10-24 16:11

您好,老師,我們是慈善機(jī)構(gòu),不上稅。錢是同事墊付的現(xiàn)金,還沒報(bào)銷,這種情況可以給報(bào)銷嗎?

鄒老師 解答

2019-10-24 16:12

你好,據(jù)實(shí)發(fā)生的費(fèi)用是可以給員工報(bào)銷的

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你好,支付計(jì)入費(fèi)用核算,退回做相反分錄,現(xiàn)金流量表做之前支付費(fèi)用相同欄次,金額負(fù)數(shù),這樣不會導(dǎo)致流量虛增虛減啊
2019-10-24 14:05:44
您好,包括的。
2017-04-05 22:28:58
你好 跟銀行存款和現(xiàn)金相符
2020-04-22 15:06:16
你好,這個(gè)在經(jīng)營現(xiàn)金流里面,期初現(xiàn)金流(資產(chǎn)負(fù)債表)+本期現(xiàn)金流變化值(以凈利潤為起)=期末資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金流
2020-01-10 10:11:07
你好,現(xiàn)金流量表里的現(xiàn)金包括銀行存款。
2019-12-03 14:57:24
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