
你好,老師,我們現(xiàn)在8月份開了一個增值稅專用紅字信息表,已經(jīng)按照上面的稅額,補交給了國稅當時抵扣的稅金,然后10月份銷售方發(fā)現(xiàn)我們的紅字申請單稅率開錯了,無法開具負數(shù)發(fā)票,我們這個紅字申請單還能去國稅作廢嗎
答: 如果沒有開具出來發(fā)票,直接作廢(或者不用管它) 你再重新申請一份正確的紅字發(fā)票信息表就行
老師,我想問下學院點之前我們付房租,對方給我們開了一個發(fā)票,現(xiàn)在對方要退我們一個月房租,對方需要我們開紅字申請單,然后對方開負數(shù)發(fā)票給我們,這個怎么操作啊?
答: 就是你在你們開票系統(tǒng)進入上方有個紅字發(fā)票信息填開,你按照提示去操作,把需要退費金額在里面負數(shù)填寫,讓后上傳,審核通過以后打印出來給對方。對方根據(jù)這個給你開票
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已抵扣發(fā)票對方要求退回我們購買方是不是只需要開個增值稅紅字發(fā)票申請單就行了。然后對方開的負數(shù)發(fā)票要給我們嗎
答: 是的 需要給你們一份做賬用

