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飛雪
于2019-10-24 09:19 發(fā)布 ??2484次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-10-24 09:21
你之前做啥,你之前對應這個沒有去結轉成本么?
飛雪 追問
2019-10-24 11:01
結轉了主營業(yè)務成本的?
maize老師 解答
2019-10-24 11:03
是你對應之前那個你做暫估,你結轉成本么,沒有做實際銷售,那就做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品
借,原材料,貸,暫估應付款。借,生產(chǎn)成本,貸,原材料。最后說生產(chǎn)成產(chǎn)品了,借,主營成本,貸,出庫商品。
2019-10-24 11:09
那做完,沒有發(fā)票你這個往來現(xiàn)在不對?那就做借,原材料,負數(shù)貸,暫估應付款 負數(shù)做借原材料 貸應付賬款-供應商,你這個沒有發(fā)票之前匯算清繳調(diào)增吧?
2019-10-24 11:32
當時沒有調(diào)。一直掛起的。意思現(xiàn)在怎么處理,你把分錄給我寫明細點嘛
實際發(fā)生按實際做就可以,匯算清繳調(diào)增就可以唄,借,原材料,負數(shù)貸,暫估應付款 負數(shù)做借原材料 貸應付賬款-供應商,
2019-10-24 11:37
你的意思,要先充暫估,然后,再做一筆相同的。正的。但是當時這個暫估多了的嘛
2019-10-24 11:41
............不是按實際發(fā)生暫估啊,你做賬不看發(fā)票,
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以前年度暫估了原材料,但是2年都沒有開發(fā)票回來,暫估的原材料當時已經(jīng)零用生產(chǎn)成產(chǎn)品了,請問一下現(xiàn)在要怎么處理這個暫估原材料?
答: 你之前做啥,你之前對應這個沒有去結轉成本么?
以前年度接受了虛開原材料發(fā)票,今年怎么去做原材料沖回
答: 同學,你好 之前分錄,紅字沖回
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度發(fā)票已入賬,查出有問題,原材料如何沖賬
答: 你好,做之前原材料入賬的相反分錄就是了
請問以前年度接受了虛開的原材料發(fā)票,現(xiàn)在重新做了利潤調(diào)增,原材料調(diào)減,請問怎么做憑證?
討論
原材料發(fā)票以前年度認證未抵扣,已做賬,現(xiàn)在認證后怎么做賬務處理呢
以前年度暫估的材料,發(fā)票不開了,現(xiàn)在怎么做
咨詢2個事,1是研發(fā)領用原材料,這個材料可以是以前年度買的,今年領用放在研發(fā)項目里可以嗎?還是說要今年購入的材料才行?2是研發(fā)支出里已經(jīng)做了一個研發(fā)項目,現(xiàn)在才知道還有一個研發(fā)項目,那我能不能就改個匯總的項目名字,到時候記研發(fā)時按比例分一下,還是說要調(diào)整成2個研發(fā)項目.?但是這個項目計劃書寫的研發(fā)時間從去年10月到今年10月
請問2018年發(fā)生的費用在2019年才開票可以計入以前年度損益做到2018年?匯算清繳目前未申報公司賬面原材料比實際少請問可以通過盤底入賬,沖原材料暫估?因公司原材料發(fā)票少導致實際比賬面多
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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飛雪 追問
2019-10-24 11:01
maize老師 解答
2019-10-24 11:03
飛雪 追問
2019-10-24 11:03
maize老師 解答
2019-10-24 11:09
飛雪 追問
2019-10-24 11:32
maize老師 解答
2019-10-24 11:32
飛雪 追問
2019-10-24 11:37
maize老師 解答
2019-10-24 11:41