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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-10-24 09:21

你之前做啥,你之前對應這個沒有去結轉成本么?

飛雪 追問

2019-10-24 11:01

結轉了主營業(yè)務成本的?

maize老師 解答

2019-10-24 11:03

是你對應之前那個你做暫估,你結轉成本么,沒有做實際銷售,那就做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品

飛雪 追問

2019-10-24 11:03

借,原材料,貸,暫估應付款。借,生產(chǎn)成本,貸,原材料。最后說生產(chǎn)成產(chǎn)品了,借,主營成本,貸,出庫商品。

maize老師 解答

2019-10-24 11:09

那做完,沒有發(fā)票你這個往來現(xiàn)在不對?那就做借,原材料,負數(shù)貸,暫估應付款 負數(shù)做借原材料 貸應付賬款-供應商,你這個沒有發(fā)票之前匯算清繳調(diào)增吧?

飛雪 追問

2019-10-24 11:32

當時沒有調(diào)。一直掛起的。意思現(xiàn)在怎么處理,你把分錄給我寫明細點嘛

maize老師 解答

2019-10-24 11:32

實際發(fā)生按實際做就可以,匯算清繳調(diào)增就可以唄,借,原材料,負數(shù)貸,暫估應付款 負數(shù)做借原材料 貸應付賬款-供應商,

飛雪 追問

2019-10-24 11:37

你的意思,要先充暫估,然后,再做一筆相同的。正的。但是當時這個暫估多了的嘛

maize老師 解答

2019-10-24 11:41

............不是按實際發(fā)生暫估啊,你做賬不看發(fā)票,

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相關問題討論
你之前做啥,你之前對應這個沒有去結轉成本么?
2019-10-24 09:21:36
同學,你好 之前分錄,紅字沖回
2022-12-03 06:32:13
如果補繳了增值稅,不用開了
2016-12-01 19:37:26
你好,做之前原材料入賬的相反分錄就是了
2019-11-27 11:01:35
你好,需要把不開票的部分做無票收入,結轉成本,這樣才可以減少庫存的
2020-03-20 19:21:37
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