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我想咨詢一下,4月份不是不讓開16%的發(fā)票了嗎,我們4月份開了,現(xiàn)在稅局讓我們補充申報,把4月份16%的票補充到3月份去,還要改報表,想問下老師這個報表要怎么改?
公司是16%的稅率。但是上個月開了一張6%的稅率發(fā)票出去給客戶。但是現(xiàn)在申報的時候就遇到這個問題,這個要怎么處理啊
就是8月的有一張專票本來應(yīng)該開16%得稅,粗心給開成了3%得稅了,剛昨天報稅發(fā)現(xiàn)了,現(xiàn)在還不敢報,這咋辦
公司有開16%,6%的稅率發(fā)票,銷項采集的時候彈出這個窗口,報稅要特殊處理嗎?這是第一次開6%的稅率發(fā)票,不知道怎么操作





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