
你好老師,我7月用支票付的款,9月本筆款項又改成了現(xiàn)金,我要先訂正還是怎么做分錄
答: 你好,同學(xué) 你將之前的分錄沖紅,再按正常的處理
你好 老師 車間里用電 款項是從老板手里現(xiàn)金支付的 應(yīng)該怎么做分錄
答: 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-老板
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好現(xiàn)金支票付員工慰問金1000元,此筆如何做分錄?
答: 您好 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款

