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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-22 22:41

您好
借 銀行存款
貸 預收賬款
借 預收賬款
應收賬款
貸 主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借 主營業(yè)務成本
貸 庫存商品

哭泣的電燈膽 追問

2019-10-22 22:42

老師,第二次付款和應收的尾款在哪里體現(xiàn)?

哭泣的電燈膽 追問

2019-10-22 22:43

第二次付款做預收款,還是做應收款呢?

bamboo老師 解答

2019-10-22 22:45

開票前支付的做預收 開票后的做應收

哭泣的電燈膽 追問

2019-10-22 22:45

開票當月支付的

bamboo老師 解答

2019-10-22 22:50

那在您做收入憑證前還是后?

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您好 借 銀行存款 貸 預收賬款 借 預收賬款 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品
2019-10-22 22:41:27
老板買的東西是私人買,與公司無關
2018-11-28 14:34:04
你好 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2021-11-29 22:04:28
借管理費用,貸銀行存款。 下個月收到發(fā)票借其他應付款,借管理費用負數(shù) 借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸其他應付款。
2021-12-13 09:16:32
你好,不可以,甲的流水是病,與乙無關系的
2019-08-07 14:43:46
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