老師你好,我要開一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票43000元,這個(gè)繳納個(gè) 問
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)????????????????????? 答
老師,A公司在我公司占股60%,我如果投資100萬給這個(gè) 問
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:銀行存款 答
未設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目,財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬 問
報(bào)稅時(shí)可以應(yīng)付賬款數(shù)可以申報(bào)負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想咨詢一下,像我們公司的話,我們是叫物 問
你好,屬于C¥F看形式的話這個(gè)是屬于 答
老師您好,我想問一下商貿(mào)企業(yè)銷項(xiàng)名稱和進(jìn)項(xiàng)名稱 問
可以的,沒問題的哈 答

你好,我公司收到 對(duì)方公司普通發(fā)票,但過了好久被稅務(wù)局告知對(duì)方已經(jīng)是非正常戶,發(fā)票我公司要怎么處理?賬要怎么調(diào)整
答: 稅務(wù)局的意思就是你們要承擔(dān)這張發(fā)票的增值稅 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
你好,對(duì)方開的發(fā)票,我公司已經(jīng)認(rèn)真?,F(xiàn)在我方稅局發(fā)涵給對(duì)方。告知該公司已轉(zhuǎn)非,不能復(fù)正常涵。有什么辦法讓對(duì)方復(fù)涵不影響我公司
答: 您好,對(duì)方開的發(fā)票,您認(rèn)證了,具體有什么問題呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,今天稅局通知我們公司,說我們公司2017年12月份收到一張對(duì)方開具的增值稅普通發(fā)票,62000。我們已經(jīng)把錢給對(duì)方,也收到了固定資產(chǎn)。就是發(fā)票是虛的。這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好; 普票 是虛開的; 那你們實(shí)際業(yè)務(wù) 是不是有購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn) ;這樣好判斷
我們開了普通發(fā)票,對(duì)方公司要求開專票,我們普通發(fā)票已經(jīng)開了,稅費(fèi)也交了要怎么處理
你好,本月我公司已開具了對(duì)方公司打款賬戶對(duì)應(yīng)專票,但是對(duì)方名稱發(fā)生了更改。需要重新開專票,我這邊怎么處理呢
我公司給對(duì)方公司開的普通發(fā)票通過郵寄 快遞員弄丟 對(duì)方?jīng)]有收到發(fā)票 我公司這邊要向稅務(wù)局報(bào)告 登報(bào)聲明 還要罰款么?
老師,你好!1月我司收到了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,我方已記賬,但賣方當(dāng)月作廢了未告知,3月我們才發(fā)現(xiàn),該怎么處理呢?





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