老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒(méi)有到位?,F(xiàn)在股 問(wèn)
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒(méi)有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問(wèn)
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開(kāi)票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開(kāi)票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開(kāi)發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無(wú)票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問(wèn)
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒(méi)事 答
您好老師,過(guò)節(jié)我購(gòu)買的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問(wèn)
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

老師好!個(gè)稅手續(xù)費(fèi)申報(bào)增值稅,增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表收入有差額可以嗎
答: 您好這個(gè)是有差異你想沒(méi)有這個(gè)貸方改為其他業(yè)務(wù)收入
增值稅納稅申報(bào)表,附加稅申報(bào)表,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表是用來(lái)做什么業(yè)務(wù)的
答: 你是小規(guī)模還有一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表 這個(gè)是用來(lái)申報(bào)增值稅,附加稅計(jì)稅基礎(chǔ)是交增值稅,個(gè)人所得稅這個(gè)是一般是按收入*稅率交所得稅,這個(gè)你最好是去看下稅法的課程,具體一下說(shuō)不完整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入是不是一定要等于增值稅申報(bào)表上3個(gè)月的申報(bào)數(shù)據(jù)
答: 你好,確切第說(shuō),一般企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入要大于等于增值稅申報(bào)表,否則要讓寫(xiě)說(shuō)明的
請(qǐng)問(wèn)所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入是不是等于增值稅申報(bào)表第一(一)加第四(四)?
2018年報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入這是什么情況?怎么解決?
企業(yè)所得稅申報(bào)與增值稅報(bào)表區(qū)別怎么聯(lián)系企業(yè)所得稅稅申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表的聯(lián)系


小丑 追問(wèn)
2019-10-22 17:35
月月老師 解答
2019-10-22 17:36
小丑 追問(wèn)
2019-10-22 17:37
月月老師 解答
2019-10-22 17:39