
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)單位是個(gè)體工商戶,在稅局代開(kāi)的126213.6的專票,已經(jīng)交稅。 現(xiàn)在需要申報(bào),請(qǐng)問(wèn)怎么填應(yīng)納稅額才是0, 圖3是零申報(bào)后的錯(cuò)誤提示
答: 你好,你的主表第二欄填的是對(duì)的,稅已經(jīng)交了,下面的“預(yù)繳稅額”會(huì)自動(dòng)體現(xiàn),你下面的稅額本期數(shù)怎么都 是0?
個(gè)體工商零申報(bào)為什么總提醒應(yīng)納稅所得額不能為空
答: 您好,填0可以申報(bào)么,我們這里可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,個(gè)體工商戶的小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)時(shí),本期應(yīng)納稅額減征額如何計(jì)算?
答: 需要交稅嗎,這個(gè)對(duì)應(yīng)是1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”


花舞 追問(wèn)
2019-10-22 15:17
路老師 解答
2019-10-22 15:20