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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-21 09:58

老師 收據(jù)開發(fā)票的時(shí)候還要還給人家 ,我能復(fù)印收據(jù)放在后面嗎 是員工墊付的電費(fèi) 員工報(bào)銷應(yīng)該怎么做賬

宋生老師 解答

2016-03-21 09:49

您好!您可以先用這個(gè)收據(jù)計(jì)入預(yù)付賬款。然后等發(fā)票到的時(shí)候再來做。

宋生老師 解答

2016-03-21 10:04

您好!可以用復(fù)印件放在上面。員工報(bào)銷的時(shí)候,可以做借:預(yù)付賬款-XX公司。貸:現(xiàn)金。用現(xiàn)金支付給員工就可以了。

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您好!您可以先用這個(gè)收據(jù)計(jì)入預(yù)付賬款。然后等發(fā)票到的時(shí)候再來做。
2016-03-21 09:49:25
同學(xué)你好 那之前的借支審批單要還給借支人嗎?——不需要的;那是我們之前做借款分錄的原始憑證;
2020-08-28 17:13:21
你好,外賬沒有取得發(fā)票的是不能入賬核算,你可以計(jì)入內(nèi)帳核算
2018-01-13 08:30:40
你好,那只能是收據(jù)做原始單據(jù)了 借;管理費(fèi)用等科目 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2017-10-20 14:16:35
你好 寫個(gè)收據(jù)是可以的??用收據(jù)做原始憑證?
2022-03-16 20:30:21
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