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Word 姐~
于2019-10-22 11:14 發(fā)布 ??843次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2019-10-22 11:15
你好,做業(yè)務(wù)招待費處理
Word 姐~ 追問
2019-10-22 11:30
老師,我們老板說給海外人員一天五百元的補助,轉(zhuǎn)了一萬元,公司財務(wù)制度增加這么一條,這該怎么做賬呀
佟老師 解答
2019-10-22 11:38
這個海外人員是你們企業(yè)員工嗎
2019-10-22 11:40
不是我公司員工,就是我公司搞研發(fā),一起技術(shù)交流合作的。
2019-10-22 11:43
那都算到業(yè)務(wù)招待費中,財務(wù)制度加增加?
2019-10-22 12:05
老師,沒看懂
2019-10-22 12:10
那都算到業(yè)務(wù)招待費中做賬務(wù)處理
2019-10-22 12:15
可是老板所說的那個補助是沒有發(fā)票的,老師
2019-10-22 12:43
沒有發(fā)票也沒關(guān)系,匯算是調(diào)增處理就可以了
2019-10-22 14:46
老師,這個海外人員的有些發(fā)票,購買方不是寫的我們公司寫的是個人能給報銷嗎?這樣的發(fā)票能用嗎?
2019-10-22 14:53
可以報銷,但稅前不能扣除的,一樣也是調(diào)增處理
2019-10-22 14:59
老師,還有辦理簽證費用的單據(jù),這個也需要稅前調(diào)增處理吧?
2019-10-22 15:04
老師,我想問一下這個補助和差旅補助有什么區(qū)別,差旅補助不需要交稅吧?
2019-10-22 15:30
這個是外籍做簽證的費用嗎?跟上面處理是一樣的
2019-10-23 09:07
老師,既然是做業(yè)務(wù)招待費,我能不能拿其他飯費的票來頂一些,少交點稅?
2019-10-23 09:13
可以的,用一些發(fā)票頂替一些,但不能量太大
2019-10-23 09:16
老師,如果今年沒有收入的話,有票頂和沒票頂是不是都一樣?
2019-10-23 09:19
是的,您的理解是正確的
好的,老師,我知道啦,謝謝
2019-10-23 09:20
不客氣,祝您學習愉快!
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老師,海外人員來我公司技術(shù)交流,他的機票打車費都給報銷,該怎么做賬
答: 你好,做業(yè)務(wù)招待費處理
公司高層人員報銷的滴滴打車費這種我應(yīng)該算什么呢?他的出行基本都是打車,一個月下來也1000左右呢
答: 你計入管理費用-差旅費
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 員工報銷50元的打車費,打車費的金額是72,做賬按照50元做,有稅務(wù)風險嗎?
答: 這個的話 是只報銷部分 費用少了 所得稅會多交 沒有什么稅務(wù)風險哦
老師?出差人員從機場到公司的打車費算城際交通還是市內(nèi)交通
討論
老師,員工打車報銷的費用如何做賬?
老師公司個人報銷打車費,停車費怎么做賬?還有快遞費
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
★ 4.98 解題: 36803 個
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Word 姐~ 追問
2019-10-22 11:30
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2019-10-22 11:38
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2019-10-22 15:04
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