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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-22 10:42

是的,是這樣賬務處理的

A胡延山 追問

2019-10-22 10:43

我們這邊有爭議,有的說是 借:庫存商品 30000  貸:銀行存款  30000    借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2700  貸:營業(yè)外收入 2700

辜老師 解答

2019-10-22 10:45

不是的,這個進項稅不是確認營業(yè)外的

A胡延山 追問

2019-10-22 10:51

就是一定要沖庫存商品是吧   可是這種做法我在書上也沒有看到過  沖成本的是有什么依據(jù)么

辜老師 解答

2019-10-22 10:51

收購發(fā)票進項稅是可以抵扣的,跟正常的增值稅專票是一樣的處理的

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相關問題討論
做:借:庫存商品-保溫杯 應交稅費-應交增值稅-進項稅額;貸:銀行存款
2018-08-15 13:50:46
你,收到銷項負數(shù)發(fā)票是這樣處理 借;應付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應交稅費(進項稅額) 而不是進項稅額轉出
2018-10-26 17:38:13
可以的。。。。。。。。。
2016-09-04 17:22:22
你好,第一個分錄和第二個分錄,這個沒有問題,第三個分錄這個不對,應該是借應交稅費,應交增值稅進項貸,應交稅費待認證。
2021-12-24 11:13:51
你好,沒有認證時是借:應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額 不影響存貨的賬面價值
2019-12-20 13:03:23
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