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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-10-21 17:34

由于應(yīng)交稅費科目是非常敏感的科目,因此需要查清賬后,再進(jìn)行調(diào)賬處理

最冷一天 追問

2019-10-22 08:51

因為這個帳之前是代賬公司那邊在做  后頭我們自己接回來了才發(fā)現(xiàn)的   我們自己現(xiàn)在又沒有賬套   這個不好查啊   這個啷個調(diào)整哦?

江老師 解答

2019-10-22 08:52

這個需要查清后才能調(diào)賬,應(yīng)交稅費這個科目不能隨便調(diào),調(diào)賬必須有相關(guān)的依據(jù)

最冷一天 追問

2019-10-22 09:05

我這個余額和申報表上留抵稅對不上   領(lǐng)導(dǎo)說這個查不出原因  就叫調(diào)成何申報表上的留抵稅一樣   這個分錄我該怎么做

江老師 解答

2019-10-22 09:09

這個只能你們自己處理了。誰處理是誰的責(zé)任。因為稅務(wù)稽查查到也是會罰款的。
沒有原因的稅務(wù)調(diào)賬,也是稅務(wù)稽查的問題

最冷一天 追問

2019-10-22 09:12

如果我調(diào)成和申報表的帳一樣 這個分錄我該怎么做

江老師 解答

2019-10-22 09:13

只能自己調(diào),稅務(wù)稽查時誰調(diào)的賬直接給稅務(wù)稽查人員解釋為什么這樣調(diào),如果是都要這樣調(diào),稅務(wù)管理就亂套了。

最冷一天 追問

2019-10-22 09:38

現(xiàn)在查出了是因為去年進(jìn)項稅少做了    這個怎么調(diào)整哦 怎么做分錄啊

江老師 解答

2019-10-22 09:43

根據(jù)稅務(wù)申報表的進(jìn)項稅數(shù)據(jù),以此數(shù)據(jù)為準(zhǔn),調(diào)整財務(wù)賬的數(shù)據(jù),兩個數(shù)據(jù)保持一致。

最冷一天 追問

2019-10-22 09:54

調(diào)賬是這樣調(diào)的嘛   做分錄怎么做?

江老師 解答

2019-10-22 09:57

直接自己做會計分錄處理。

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相關(guān)問題討論
您好!這個沒有對應(yīng)的科目的。
2018-09-26 17:14:16
您好,是的,留抵稅額您只要看應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 "應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
2019-02-15 14:36:43
由于應(yīng)交稅費科目是非常敏感的科目,因此需要查清賬后,再進(jìn)行調(diào)賬處理
2019-10-21 17:34:44
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2022-01-13 14:12:52
你好,看增值稅申報表就可以了
2016-12-12 15:11:41
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