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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-10-21 13:15

你好,是期初數(shù)不相符還是期末數(shù)不相符?資產(chǎn)負債表是余額表,直接按你現(xiàn)在的直接做期末數(shù)就可以了。

A????甜甜???????? 追問

2019-10-21 13:24

期末不符,前財務(wù)給我的總賬其他應收余額是負數(shù)594741.58,財務(wù)申報表上是405,他說是和其他應付款沖的,就是那張表,但是我當時是按照總賬余額登記的,報表405,我這個月申報應該按照哪個基數(shù)申報

QQ老師 解答

2019-10-21 13:37

因為資產(chǎn)負債表是余額表按你當期的期末余額填寫就可以。

A????甜甜???????? 追問

2019-10-21 13:55

前面財務(wù)出來感覺是重分類賬調(diào)整后的余額,我這個月返回用沒有調(diào)整過的余額申報,2個月的報表相差太大,稅務(wù)局那里會不會有問題???

QQ老師 解答

2019-10-21 13:59

你好!你可以手工賬按明細賬重分類。

A????甜甜???????? 追問

2019-10-21 14:04

前面是總賬安明細賬重分類,明細賬互沖不了?

QQ老師 解答

2019-10-21 14:23

你好!不需要調(diào)賬只是報表上重分類。

A????甜甜???????? 追問

2019-10-21 14:36

老師:我手工賬報表上不會重分類,前面財務(wù)報表重分類是財務(wù)軟件自動出來的,她給我的總賬余額是沒有調(diào)整過的,我按照這個計入起初余額,出來的數(shù)字也是沒有重分類的,那我這個余額和她重分類的報表余額肯定不一樣,我現(xiàn)在不知道按照什么申報資產(chǎn)負債表了?

QQ老師 解答

2019-10-21 14:41

你手工賬的話,看你往來賬的明細科目余額。比如說應收賬款的明細余額,如果有貸方的就填到預收賬款。然后借方余額加在一起填寫應收賬款。

A????甜甜???????? 追問

2019-10-21 15:22

謝謝老師!

QQ老師 解答

2019-10-21 15:28

不客氣歡迎下次提問

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你好,同學。 什么意思,你是哪里調(diào)整了
2019-10-21 13:21:30
你好,是期初數(shù)不相符還是期末數(shù)不相符?資產(chǎn)負債表是余額表,直接按你現(xiàn)在的直接做期末數(shù)就可以了。
2019-10-21 13:15:16
你好,不是正常的,學員
2021-09-15 23:19:05
這個可以Excel做。你郵箱多少我發(fā)一個你,你可以去用下這個
2020-05-25 19:14:50
這個實際工作中期初建賬不平差額填寫是利潤分配未分配利潤下面去
2019-07-11 16:26:50
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